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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Azevedo, Sayuri Unoki de, 1986- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Auditoria Integral | - |
| Autor(es): dc.creator | Bueno, Ben Hur Juvêncio | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:42:47Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:42:47Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-02-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-02-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/86643 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/86643 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Prof.a Dr.a Sayuri Unoki de Azevedo | - |
| Descrição: dc.description | Relatório Técnico-Científico apresentado como trabalho de conclusão de curso | - |
| Descrição: dc.description | Relatório Técnico-Científico (especialização) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Auditoria Integral | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo: A Gestão de Risco em Controles Internos é uma prática cada vez mais presente na Administração Pública. Isso se deve, em grande parte, à necessidade de prevenir e mitigar riscos de fraudes, corrupção, desperdício de recursos, entre outros problemas que podem afetar a eficiência e a efetividade das ações governamentais. Entre as experiências vivenciadas nesse contexto, destaca-se a adoção de metodologias e ferramentas específicas para identificar, avaliar e monitorar os riscos existentes em cada área ou processo da Administração Pública. Diante disso, este estudo realizou uma análise da metodologia da CGE-PR do sistema de avaliação de controles internos administrativos para os órgãos/entidades, recomendando melhorias conforme a ISO31000:2009. Verificou-se que houve a falta de comunicação e consulta com as partes interessadas, ou seja, há ausência da participação dos responsáveis pelos processos e isso levou à falta de alinhamento com o contexto interno e externo do órgão/entidade, perda de conhecimento detalhado sobre as operações, falta de proprietário responsável, inadequação dos objetivos, falta de comprometimento e perda de oportunidade de melhorias. Como medida de melhoria, é recomendado estabelecer uma colaboração estreita com os responsáveis pelos processos administrativos, visando ao aperfeiçoamento do gerenciamento de riscos e à sua sintonia com os objetivos do órgão/entidade. Essa abordagem envolve a participação ativa dos proprietários dos processos, a identificação conjunta dos riscos e objetivos, a adaptação de formulários, revisões, colaborativas e a manutenção de um fluxo contínuo de feedback, tudo isso com intuito de garantir a avaliação mais precisas | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Auditoria | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Administração pública | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Administração de risco | - |
| Título: dc.title | Auditoria interna em gestão de risco na administração pública | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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