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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Peixe, Blênio Cezar Severo, 1954- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Auditoria Integral | - |
| Autor(es): dc.contributor | Mattos, Tiago Vinicius Santos de | - |
| Autor(es): dc.creator | Monteiro, Cliceu | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T12:35:46Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T12:35:46Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2010 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/34820 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/34820 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Blenio Cesar Severo Peixe | - |
| Descrição: dc.description | Monografia(Especialização) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização MBA em Auditoria Integral | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo: A necessidade constante de um excelente desempenho empresarial leva a busca da qualidade e confiabilidade das informações para auxilio na tomada de decisão. Neste contexto o controle interno possui um papel importante na organização, pois fornece segurança aos gestores quanto aos processos realizados. Nas empresas de pequeno porte a dificuldade para aplicar esses controles interno são maiores, tanto por normalmente manter um quadro escasso de funcionários, impedindo a segregação de funções, como por ser administrada entre familiares, na maioria das vezes sem a qualificação necessária. Como o setor financeiro está ligado diretamente com as movimentações financeiras da empresa, a vulnerabilidade a fraude consequentemente e maior, fazendo-se necessária que o controle interno também seja mais preciso, detalhado, com eficácia e eficiência. Diante disto, o objetivo deste trabalho constitui identificar os fatores que determinam ou contribuem para a realização do controle interno financeiro nas empresas de pequeno porte, sendo utilizado para isso um estudo de caso efetuado. por método qualitativo no setor financeiro de uma Cooperativa Médica, localizada no município de Itapeva, estado de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de entrevistas abertas, analise documental e entendimento relativo a estrutura do controle interno da empresa. A conclusão aponta para a existência de fragilidades nos sistema de controle financeiro, entretanto, a necessidade de melhoria foi compreendida pelos gestores que se comprometeram em estudar as propostas. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Administração financeira - Aspectos econômicos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Auditoria interna - Serviços de promoção da saúde - Aspectos econômicos | - |
| Título: dc.title | Modelo para reestruturar o controle interno financeiro em empresa de pequeno porte com atividade de prestação de serviços na área de saúde | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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