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A aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao gestor público omisso no seu dever de controle
Magalhães, Ana Cristina Macedo; Magalhães, Ana Cristina Macedo; Duenhas, Rogério Allon; Mansano Neto, João
Borges, Erik Ribeiro
23-Nov-2020
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A auditoria interna frente à gestão de risco de uma cooperativa de crédito
Dagostini, Luciane; Dagostini, Luciane; Schvirck, Eliandro; Bortoluzzi, Sandro César
Müller, Eduardo José Benedetti
24-Nov-2020
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A importância da escolha do profissional do controle interno: um estudo de caso na prefeitura municipal de Rancho Alegre D´Oeste/PR
Castro, Eduardo Bernardes de
Frasson, Denivilson Anderson
23-Nov-2020
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A importância do controle interno na gestão das pequenas empresas: estudo de caso realizado em uma empresa de pequeno porte
Dagostini, Luciane; Dagostini, Luciane; Schvirck, Eliandro; Colla, Pâmila Eduarda Balsan
Cassiano, Vanessa Moreira
16-Nov-2020
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A importância do controle interno na gestão de pessoas na secretaria de desenvolvimento e inclusão social da prefeitura municipal de Taubaté-SP
Magalhães, Ana Cristina Macedo; Magalhães, Ana Cristina Macedo; Mansano Neto, João; Pezarico, Giovanna
Gomes, Simone Cristina Palhares
23-Nov-2020
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A importância dos controles internos, gestão de riscos e governança nos processos de compras realizadas através de pregão eletrônico pela divisão de compras da UTFPR - campus Curitiba
Serafim, Joana; Serafim, Joana; Torres, Ricardo Lobato; Lemes Júnior, Antonio Barbosa
Ota, Cinthia Marie
22-Nov-2020
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A Importância dos relatórios de gestão fiscal como instrumentos de controle gerencial na administração pública
Leite, Higor Vinicius dos Reis
Avelar, Adilson Nunes de
23-Nov-2020
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A influência da percepção do dinheiro na escolha do curso de graduação em uma instituição de ensino superior pública do sudoeste do Paraná
Dagostini, Luciane; Dagostini, Luciane; Casagrande, Luiz Fernande; Schvirck, Eliandro
Colla, Pâmila Eduarda Balsan
20-Ago-2021
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A lei de licitação sob ótica do controle público
Hopfer, Kátia Regina; Hopfer, Kátia Regina; Hopfer, Kátia Regina; Hopfer, Kátia Regina
Coelho, Silvia Marcia
23-Nov-2020
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A licitação como controle interno da gestão pública
Magalhães, Ana Cristina Macedo; Magalhães, Ana Cristina Macedo; Mansano Neto, João; Tonon, Leonardo
Oliveira Sobrinho, João Antonio Fonseca de
23-Nov-2020
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Adequação às normas internacionais na prática profissional de auditoria interna: uma análise nas cooperativas de crédito
Casagrande, Luiz Fernande; Casagrande, Luiz Fernande; Dagostini, Luciane; Bortoluzzi, Sandro César
Barancelli, João Vitor Siqueira
25-Jul-2024
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Análise da compreensão dos gestores municipais quanto à importância da auditoria interna, controladoria e controle interno: na microrregião de Xanxerê SC
Giasson, Oldair Roberto
Martins, Poliana
16-Nov-2020
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Análise de controle interno: estudo de caso no contas a pagar e receber das empresas Visaluz e Escola Shekinah
Bortoluzzi, Sandro César
Silva, Karin Fabiane Martinazzo
24-Nov-2020
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As vantagens e desvantagens do controle interno na Prefeitura de Jundiaí - SP
Bortoluzzi, Sandro César; Bortoluzzi, Sandro César; Flôres, Augusto Faber; Palaro, Ricardo
Olímpio, Paulo Sérgio
24-Nov-2020
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Auditoria interna aplicada nos setores financeiro e patrimonial em um hospital
Polli, Vanilton
Moraes, Jussimara Martins de
16-Nov-2020
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Auditoria interna e controles internos em uma instituição bancária do sudoeste do Paraná
Polli, Vanilton
Castilho, Daniel de
16-Nov-2020
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Auditoria interna e eficiência das políticas públicas de saúde: estudo de caso da aplicação da gestão do desempenho em órgãos subnacionais Brasil e Portugal
Meza, Maria Lucia Figueiredo Gomes de; https://orcid.org/0000-0002-1875-5140; http://lattes.cnpq.br/3634990002513047; Bittencourt, Bernadete de Lourdes; https://orcid.org/0000-0002-1620-314X; http://lattes.cnpq.br/3952786520378236; Menezes, Elaine Cristina de Oliveira; https://orcid.org/0000-0002-1427-0744; http://lattes.cnpq.br/4573603156517560; Carvalho, Hilda Alberton de; https://orcid.org/0000-0002-0693-7377; http://lattes.cnpq.br/2988999957558159; Paschoalotto, Marco Antonio Catussi; https://orcid.org/0000-0003-2276-8531; http://lattes.cnpq.br/9656514939407572; Meza, Maria Lucia Figueiredo Gomes de; https://orcid.org/0000-0002-1875-5140; http://lattes.cnpq.br/3634990002513047
Prado, Fabiana Alves dos Santos
20-Ago-2024
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Auditoria interna em cooperativas de crédito
Casagrande, Luiz Fernande; Casagrande, Luiz Fernande; Bortoluzzi, Sandro César; Schvirck, Eliandro
Silva, Luciana Maria Monteiro da
24-Nov-2020
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Auditoria interna em uma cooperativa de crédito rural no setor de classificação de risco de crédito
Casagrande, Luiz Fernande
Chagas, John Eder das
24-Nov-2020
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Auditoria interna em uma empresa médica, elaborada pela contabilidade
Polli, Vanilton
Provin, Adriano
16-Nov-2020
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